Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka učebné pomôcky 47,96 s DPH 01.07.2026 Lyreco CE, SE Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 06.07.2026
Objednávka učebné pomôcky 61,66 s DPH 01.07.2026 Lyreco CE, SE Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 06.07.2026
Objednávka pečiatky 71,84 s DPH 30.06.2026 Ing. Pavol Regina - REGINA Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 30.06.2026
Objednávka materiál na opravy 14,90 s DPH 29.06.2026 ENTO Zeleziarstvo,s.r.o. Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 30.06.2026
Objednávka wifi telefon 89,79 s DPH 29.06.2026 Dávid Vorčák Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 264 ovocie 268,40 s DPH 185 29.06.2026 Jana Slamková Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 265 potraviny 121,20 s DPH 127 29.06.2026 Ing.Vojtech Gottschall BAGETA Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 268 repas. tonery Canon 49,84 s DPH 189 29.06.2026 CLEAN TONERY, s.r.o. Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 267 materiál na opravy 14,90 s DPH 188 29.06.2026 TM MOTO, s.r.o. Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 266 materiál na opravy 119,15 s DPH 187 29.06.2026 TM MOTO, s.r.o. Mgr. Katarína Volanková riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 263 džúsy 100% 201,06 s DPH 184 29.06.2026 QUALITED, s.r.o. Mgr. Katarín Volanková riaditeľka školy 02.07.2026
Faktúra 261 hygienické potreby 06/2026 159,78 s DPH 26.06.2026 CWS Slovensko, spol. s r.o. Mgr. Katarín Volanková riaditeľka školy 02.07.2026
Faktúra 262 kancelárske a hygienické potreby 231,06 s DPH 183 26.06.2026 Lyreco CE, SE Mgr. Katarín Volanková riaditeľka školy 02.07.2026
Faktúra 260 papierové vrecká 24,60 s DPH 182 26.06.2026 Pretože TRIPSY, s.r.o. Mgr. Katarín Volanková riaditeľka školy 02.07.2026
Objednávka repas. tonery Canon 49,84 s DPH 26.06.2026 CLEAN TONERY, s.r.o. Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 30.06.2026
Objednávka materiál na opravy 119,15 s DPH 26.06.2026 TM MOTO, s.r.o. Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 259 grafické spracovanie a tlač prospektu Kupeckého svet 2026 329,03 s DPH 181 25.06.2026 Jela Pálešová-IMPALEX Mgr. Katarín Volanková riaditeľka školy 02.07.2026
Faktúra 258 materiál na opravu chlapčenských šatní v telocvični 4 235,12 s DPH 180 24.06.2026 ABSOL s.r.o. Mgr. Katarín Volanková riaditeľka školy 02.07.2026
Objednávka materiál na opravu chlapčenských šatní v telocvični 4 614,45 s DPH 24.06.2026 ABSOL s.r.o. Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 30.06.2026
Objednávka materiál na opravu ležatých rozvodov TÚV a cirkulácie v telocvični 1 675,30 s DPH 24.06.2026 ABSOL s.r.o. Mgr. Volanková Katarína Riaditeľka školy 30.06.2026
zobrazené záznamy: 61-80/7621