Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 131 materiál na opravy 261,36 s DPH 18.04.2019 STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o. 30.04.2019
    Faktúra 130 telefón 08.03.-07.04.2019 10,00 s DPH 16.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2019
    Faktúra 128 metodická príručka, cvičebnica 5.-8. ročník ZŠ 63,00 s DPH 15.04.2019 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 30.04.2019
    Faktúra 127 vývoz obalov z papiera a plastov 02+03/2019 230,40 s DPH 15.04.2019 Marius Pedersen, a.s. 30.04.2019
    Objednávka 82 skupinové školenie pedagógov 01.07.2019 800,00 s DPH 15.04.2019 Európska vzdelávacia agentúra Meridián, s.r.o. 19.04.2019
    Faktúra 129 skupinové školenie pedagógov 01.07.2019 800,00 s DPH 15.04.2019 Európska vzdelávacia agentúra Meridián, s.r.o. 30.04.2019
    Objednávka 81 metodická príručka, cvičebnica 5.-8. ročník ZŠ 63,00 s DPH 15.04.2019 EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. 19.04.2019
    Objednávka 80 ŠvP 4.A.+4.C. - doprava 10.06.2019 300,00 s DPH 11.04.2019 Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. 19.04.2019
    Faktúra 126 ŠvP 4.A.+4.C. - doprava 10.06.2019 300,00 s DPH 11.04.2019 Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. 30.04.2019
    Faktúra 124 telefón 08.03.-07.04.2019 10,09 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2019
    Objednávka 79 ohrievacie misy a termosky do ŠJ 531,60 s DPH 10.04.2019 RM Gastro-JAZ s.r.o. 19.04.2019
    Faktúra 125 ohrievacie misy a termosky do ŠJ 531,60 s DPH 10.04.2019 RM Gastro-JAZ s.r.o. 30.04.2019
    Faktúra 123 knihy do knižnice 75,52 s DPH 09.04.2019 Albatros Media Slovakia, s.r.o. 30.04.2019
    Faktúra 122 revízia výťahu v ŠJ 01-03/2019 36,00 s DPH 09.04.2019 Dušan Baďura - Servis elektro-zdvíhacie zariadenia 30.04.2019
    Faktúra 121 internetové pripojenie 04/2019 25,98 s DPH 09.04.2019 SWAN, a.s. 30.04.2019
    Faktúra 120 telefón ŠJ 03/2019 21,18 s DPH 09.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2019
    Objednávka 78 knihy do knižnice 75,52 s DPH 09.04.2019 Albatros Media Slovakia, s.r.o. 19.04.2019
    Objednávka 77 revízia výťahu v ŠJ 01-03/2019 36,00 s DPH 09.04.2019 Dušan Baďura - Servis elektro-zdvíhacie zariadenia 19.04.2019
    Faktúra 119 vodné a stočné 03/2019 - zistená porucha 1 103.35 s DPH 08.04.2019 Brat.vodárenská spoloc. 30.04.2019
    Faktúra 118 telefón ZŠ 04/2019 50,99 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 30.04.2019
    << | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | >> zobrazené záznamy: 7101-7120/7313
    • Kontakty

      • Základná škola Jána Kupeckého Pezinok
      • Kupeckého 74, Pezinok 902 01
        90201 Pezinok
        Slovakia
      • IČO: 36062171
      • DIČ: 2021603914
      • +421 33 640 37 68